2016年度中共廣東省委政策研究室預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明
五、專業(yè)名詞解釋
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第二部分 2016年省委政研室部門預(yù)算表
一、2016年部門收支預(yù)算總表
二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表
三、2016年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
四、2016年部門預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類)
五、2016年部門預(yù)算支出明細表(按功能科目)
六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
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第一部分 2016年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能
1.省委政策研究室
省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu):省委政策研究室設(shè)7個職能處(室)。辦公室(與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。
主要職責:(1)貫徹省委的工作部署,組織對有關(guān)政策問題,重點對工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調(diào)查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。(2)負責或組織有關(guān)部門,參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話等。(3)組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開展省重點課題的調(diào)研活動。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。(5)組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。(6)承擔經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
省委政研室行政編制48名,在編工勤人員4名,合計52人。目前,省委政研室實有行政在編人員39人,在編工勤人員4人,離退休人員14人,小計57人。
?。ㄈ?016年度主要工作任務(wù)
省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作,并完成好省委交辦的其他任務(wù)。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作。同時,做好掛點扶貧工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預(yù)算撥款3281.16萬元,比上年增加125.8萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預(yù)算撥款3281.16萬元。
2016年公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分,基本支出預(yù)算1371.88萬元,占41.81%,比上年增加125.8萬元,增長10.1%。其中:工資福利支出711.27萬元,對個人和家庭的補助530.86萬元,商品和服務(wù)支出129.75萬元;項目支出預(yù)算1909.28萬元,占58.19%,與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算共105萬元,比上年預(yù)算減少65萬元,壓減38.24%。主要原因:1.厲行節(jié)約,2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓減公務(wù)接待。3、公車改革,壓減公車開支。具體情況如下:
1.因公出國(境)費用預(yù)算支出40萬元。其中省委政研室預(yù)算20萬元,省委改革辦預(yù)算20萬元。比上年出國(境)費用增加預(yù)算支出20萬元。主要原因是預(yù)防有出訪任務(wù),增加省委政研室預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出40萬元,購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)車保有17輛(含改革辦2輛)。比上年減少15萬元,下降27.27%。主要原因是公車改革,預(yù)計減少公車開支。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出25萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,其中:省委政研室15萬元,省委改革辦10萬元。比上年預(yù)算減少70萬元,比上年預(yù)算支出減少74%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓減公務(wù)接待開支。
五、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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第二部分 2016年省委政研室部門預(yù)算表
附表:
二、2016年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表
四、2016年部門預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類)
六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表